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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4639 Data de lançamento: 07/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARRETEL 145,00 145,00
1.00 FACÃO ROÇADEIRA 60,00 60,00
1.00 SERRA 8,00 8,00
1.00 REGULADOR DO CARBURADOR 80,00 80,00
20.00 FIO NYLON 3MM 1,75 35,00
1.00 BLOCO CORTADOR DE GRAMA 300,00 300,00
1.00 DESCARGA SOPRADOR 180,00 180,00
1.00 SERRA CIRCULAR PEQUENA Finalidade: MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA 84, SOPRADOR 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2023 CARRETEL FACÃO ROÇADEIRA SERRA REGULADOR DO CARBURADOR FIO NYLON 3MM BLOCO CORTADOR DE GRAMA DESCARGA SOPRADOR SERRA CIRCULAR PEQUENA Finalidade: MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA 84, SOPRADOR 843,00
14/07/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 843,00
12/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4639/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 843,00
TOTAL 843,00 843,00 843,00
SALDO A PAGAR 0,00