| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DROGARIA GIRASOL LTDA |
| Número do empenho: | 4644 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS Finalidade: atender a demanda da farmacia | 1.354,38 | 1.354,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | MEDICAMENTOS Finalidade: atender a demanda da farmacia | 1.354,38 | ||
| 17/07/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 1.354,36 | ||
| 17/07/2023 | Valor da compra e maior que a nota | -0,02 | ||
| 15/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4644/2023 - REF. JULHO/2023 Drogaria Girasol Ltda - 822 | 1.354,36 | ||
| TOTAL | 1.354,36 | 1.354,36 | 1.354,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||