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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4676 Data de lançamento: 10/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 GRAMPO R 3.5X60MM 4,50 22,50
10.00 PINO ELÁSTICO 5 X 50 1,60 16,00
10.00 PINO ELÁSTICO 8X60 3,40 34,00
1.00 DESENCRAVANTE 19,50 19,50
100.00 ABRAÇADEIRA NYLON 4.8X250MM 0,35 35,00
1.00 TINTA SPRAY PRETO 22,80 22,80
100.00 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X500MM 0,65 65,00
10.00 GRAMPO R 4X80 1,90 19,00
20.00 ARAME DE SOLDA Finalidade: MANUTENÇÃO TRATOR URSUS 91 2,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2023 GRAMPO R 3.5X60MM PINO ELÁSTICO 5 X 50 PINO ELÁSTICO 8X60 DESENCRAVANTE ABRAÇADEIRA NYLON 4.8X250MM TINTA SPRAY PRETO ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X500MM GRAMPO R 4X80 ARAME DE SOLDA Finalidade: MANUTENÇÃO TRATOR URSUS 91 273,80
26/07/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 273,80
15/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4676/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 273,80
TOTAL 273,80 273,80 273,80
SALDO A PAGAR 0,00