| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 4748 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF.: Adto de 13° salário de 2023. | 226,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | FGTS PARTE PATRONAL REF.: Adto de 13° salário de 2023. | 226,68 | ||
| 11/07/2023 | Valor referente a adto 13° salário de 2023. | 226,68 | ||
| 01/08/2023 | Pagamento de Empenho 4748/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 226,68 | ||
| TOTAL | 226,68 | 226,68 | 226,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||