| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4750 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Adto de 13° salário de 2023. | 9.056,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Adto de 13° salário de 2023. | 9.056,70 | ||
| 11/07/2023 | Valor referente a adto 13° salário de 2023. | 9.056,70 | ||
| 14/07/2023 | Pagamento de Empenho 4750/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.056,70 | ||
| TOTAL | 9.056,70 | 9.056,70 | 9.056,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||