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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4788 Data de lançamento: 12/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SILICONE - ACETICO 50 GR 10,00 20,00
1.00 Thinner 900 ml 25,00 25,00
4.00 MANTAX VEDA FURO 10CM X 10MT 40,00 160,00
1.00 ESPATULA - ATLAS AÇO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA 7,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2023 SILICONE - ACETICO 50 GR Thinner 900 ml MANTAX VEDA FURO 10CM X 10MT ESPATULA - ATLAS AÇO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA 212,00
27/12/2023 SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO -212,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00