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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4794 Data de lançamento: 12/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REPARO PORTA 1.248,00 2.496,00
1.00 ARRUELA 64,30 64,30
2.00 FILTRO BICO INJETOR DENSO 79,84 159,68
1.00 FILTRO Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETE 143 82,32 82,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2023 REPARO PORTA ARRUELA FILTRO BICO INJETOR DENSO FILTRO Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETE 143 2.802,30
19/07/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 2.802,30
18/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4794/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.802,30
TOTAL 2.802,30 2.802,30 2.802,30
SALDO A PAGAR 0,00