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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4806 Data de lançamento: 13/07/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: FAZENDA E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisões em 13.07.2023 511,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2023 INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisões em 13.07.2023 511,58
13/07/2023 Valor referente a férias de julho de 2023. 511,58
17/08/2023 Pagamento de Empenho 4806/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 511,58
TOTAL 511,58 511,58 511,58
SALDO A PAGAR 0,00