| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 4873 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | Gasolina Finalidade: RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL A SERVIDOR- CF. LEI MUNICIPAL 898/2003 | 6,05 | 199,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | Gasolina Finalidade: RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL A SERVIDOR- CF. LEI MUNICIPAL 898/2003 | 199,65 | ||
| 07/08/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 199,65 | ||
| 10/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4873/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,65 | ||
| TOTAL | 199,65 | 199,65 | 199,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||