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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4893 Data de lançamento: 18/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LUVA MULTITATO - LUVA MULTITATO 13,30 79,80
3.00 ÓCULOS JAGUAR INCOLOR - ÓCULOS JAGUAR INCOLOR 10,50 31,50
4.00 ÓCULOS LEMURE - ÓCULOS LEMURE 16,90 67,60
1.00 ÓCULOS LEOPARDO 9,60 9,60
1.00 BOTINAS DE SEGURANÇA Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS GERAIS 83,90 83,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2023 LUVA MULTITATO - LUVA MULTITATO ÓCULOS JAGUAR INCOLOR - ÓCULOS JAGUAR INCOLOR ÓCULOS LEMURE - ÓCULOS LEMURE ÓCULOS LEOPARDO BOTINAS DE SEGURANÇA Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS GERAIS 272,40
05/10/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 272,40
17/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4893/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 272,40
TOTAL 272,40 272,40 272,40
SALDO A PAGAR 0,00