| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 4915 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Insufilme Finalidade: para proteção solar nas janelas da UBS, conforme estorno de empenho n° 4876/2023. | 2.125,00 | 2.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | Insufilme Finalidade: para proteção solar nas janelas da UBS, conforme estorno de empenho n° 4876/2023. | 2.125,00 | ||
| 19/07/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 2.125,00 | ||
| 20/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4915/2023 - REF. JULHO/2023 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 2.125,00 | ||
| TOTAL | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||