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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 4927 Data de lançamento: 20/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA 113,50 113,50
1.00 Cola Cascola bisnaga 30gr extra 174,96 174,96
1.00 PORTA - SANFONADA 146,41 146,41
1.00 Cola Cascola bisnaga 30gr extra 174,96 174,96
1.00 Cola Cascola bisnaga 30gr extra 174,96 174,96
1.00 PINCEL 4 POL. 17,30 17,30
1.00 Assento para vaso sanitário 70,02 70,02
1.00 PORTA - INTERNA PINOS PALUDO Finalidade: manutençao da estrutura 398,86 398,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2023 TINTA Cola Cascola bisnaga 30gr extra PORTA - SANFONADA Cola Cascola bisnaga 30gr extra Cola Cascola bisnaga 30gr extra PINCEL 4 POL. Assento para vaso sanitário PORTA - INTERNA PINOS PALUDO Finalidade: manutençao da estrutura 1.270,97
20/07/2023 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 1.270,97
03/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4927/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.270,97
TOTAL 1.270,97 1.270,97 1.270,97
SALDO A PAGAR 0,00