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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5321 Data de lançamento: 02/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 TINTA - Guachê 3,18 47,75
6.00 pincel 4,00 24,00
4.00 Papel EVA com glitter 6,95 27,80
2.00 LIVRO ATA 17,95 35,90
5.00 FITA - led 31,92 159,60
10.00 SACO ZIPADO 3,95 39,50
1.00 Palito - de churrasco 10,90 10,90
4.00 PISTOLA COLA QUENTE GROSSA 49,50 198,00
1.00 COLA 2,25 2,25
2.00 Tesoura Grande 59,50 119,00
6.00 COLA - artesanato 5,95 35,70
20.00 BOLAS - para decorar Finalidade: Trabalhos artesanais 2,14 42,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2023 TINTA - Guachê pincel Papel EVA com glitter LIVRO ATA FITA - led SACO ZIPADO Palito - de churrasco PISTOLA COLA QUENTE GROSSA COLA Tesoura Grande COLA - artesanato BOLAS - para decorar Finalidade: Trabalhos artesanais 743,15
07/08/2023 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 743,15
09/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5321/2023 - REF. AGOSTO/2023 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 743,15
TOTAL 743,15 743,15 743,15
SALDO A PAGAR 0,00