| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 5322 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Gasolina Finalidade: Ressarcimento Funcionária Pública Lei 898/2023 | 6,05 | 108,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | Gasolina Finalidade: Ressarcimento Funcionária Pública Lei 898/2023 | 108,90 | ||
| 11/09/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 108,90 | ||
| 05/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5322/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 108,90 | ||
| TOTAL | 108,90 | 108,90 | 108,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||