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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5341 Data de lançamento: 02/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PARAFUSO 0,70 35,00
50.00 BUCHA 0,30 15,00
3.00 ENGATE FLEXIVEL 7,00 21,00
1.00 PREGO 12x12 28,00 28,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 3,00 3,00
6.00 LUVA - 25X3/4 3,00 18,00
1.00 FECHADURA EXTERNA 75,00 75,00
1.00 TINTA - KILLING FOSCO 220,00 220,00
2.00 KIT - ACESSORIO PARA BANHEIRO 50,00 100,00
2.00 ROLO DE LÃ 12,00 24,00
1.00 BANDEJA Finalidade: MANUTENÇÃO 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2023 PARAFUSO BUCHA ENGATE FLEXIVEL PREGO 12x12 FITA VEDA ROSCA LUVA - 25X3/4 FECHADURA EXTERNA TINTA - KILLING FOSCO KIT - ACESSORIO PARA BANHEIRO ROLO DE LÃ BANDEJA Finalidade: MANUTENÇÃO 544,00
10/08/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 544,00
11/08/2023 Pagamento de Empenho 5341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 544,00
TOTAL 544,00 544,00 544,00
SALDO A PAGAR 0,00