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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5381 Data de lançamento: 04/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALICATE P/ANÉIS INT CURVO 7 49,89 49,89
1.00 ALICATE PARA ANEIS INT RETO 7 50,40 50,40
1.00 ALICATE PARA ANEIS EXT RETO 52,20 52,20
1.00 ALICATE PARA ANEIS EXT CURVO Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA 49,50 49,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2023 ALICATE P/ANÉIS INT CURVO 7 ALICATE PARA ANEIS INT RETO 7 ALICATE PARA ANEIS EXT RETO ALICATE PARA ANEIS EXT CURVO Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA 201,99
14/08/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 201,99
17/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5381/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 201,99
TOTAL 201,99 201,99 201,99
SALDO A PAGAR 0,00