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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5392 Data de lançamento: 04/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ARGAMASSA 27,10 162,60
4.00 JOGO PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2,70 10,80
1.00 ANEL DE VEDAÇÃO 11,00 11,00
1.00 CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO 41,40 41,40
1.00 COLA CANO 3,92 3,92
2.00 ENGATE 10,63 21,26
1.00 Espude 5,00 5,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 2,30 2,30
1.00 TUBO CAIXA DESCARGA Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO 26,76 26,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2023 ARGAMASSA JOGO PARAFUSO DE FIXAÇÃO ANEL DE VEDAÇÃO CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO COLA CANO ENGATE Espude FITA VEDA ROSCA TUBO CAIXA DESCARGA Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO 285,04
08/08/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 285,04
18/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 285,04
TOTAL 285,04 285,04 285,04
SALDO A PAGAR 0,00