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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5393 Data de lançamento: 04/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 ARGAMASSA 27,10 460,70
3.00 AREIA 204,97 614,91
5.00 Cal 19,90 99,50
4.00 TELHA 305X110X6MM 98,41 393,65
2.00 Espaçador 4mm 4,12 8,24
1.00 BASE CORAL CORALIT TRAD F 3,2L 139,00 139,00
2.00 BASE CORAL DECORA P SB 3,2L 173,90 347,80
2.00 pincel 7,70 15,40
2.00 PINCEL 2.1/2 POLATLAS 10,00 20,00
1.00 SOLVENTE 26,00 26,00
1.00 TINTA CORAL 681,54 681,54
1.00 Escada 272,32 272,32
10.00 LIXA FERRO 100 0,94 9,35
1.00 VEDASIM 344,03 344,03
2.00 SELADOR 344,00 688,00
10.00 MANTA ASFALTICA 5,90 59,00
10.00 MANTA ASFALTICA 14,29 142,92
1.00 CABO 45,14 45,14
2.00 BASE CORAL DECORA MF 16L 690,87 1.381,74
2.00 ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG Finalidade: REFORMA CENTRO DO IDOSO 30,63 61,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2023 ARGAMASSA AREIA Cal TELHA 305X110X6MM Espaçador 4mm BASE CORAL CORALIT TRAD F 3,2L BASE CORAL DECORA P SB 3,2L pincel PINCEL 2.1/2 POLATLAS SOLVENTE TINTA CORAL Escada LIXA FERRO 100 VEDASIM SELADOR MANTA ASFALTICA MANTA ASFALTICA CABO BASE CORAL DECORA MF 16L ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG Finalidade: REFORMA CENTRO DO IDOSO 5.810,50
08/08/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 5.810,50
18/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5393/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.810,50
TOTAL 5.810,50 5.810,50 5.810,50
SALDO A PAGAR 0,00