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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5394 Data de lançamento: 04/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 CORDA 3,22 48,30
6.00 BUCHA PLASTICA 8 MM 0,19 1,14
1.00 Sifão Simples 1,50mm 14,77 14,77
1.00 Móveis - KIT AEREO E BALCAO 818,95 818,95
1.00 MESA 268,51 268,51
2.00 TINTA CORAL 188,38 376,75
1.00 ESPUMA EXPANSIVA 24,75 24,75
1.00 ESPATULA 7,74 7,74
5.00 ARGAMASSA 27,10 135,50
1.00 TINTA CORAL 681,54 681,54
1.00 LAPIS CARPINTEIRO 2,19 2,19
10.00 Lixa. 0,66 6,60
1.00 MEXEDOR DE TINTA 4,60 4,60
1.00 TRENA 35,60 35,60
13.00 PALHA DE AÇO 2,71 35,22
40.00 REJUNTE 7,39 295,68
2.00 ESPATULA 3,23 6,46
1.00 TINTA ESMALTE 147,86 147,86
2.00 TINTA CORAL 94,88 189,75
3.00 TINTA SPRAY 21,54 64,62
5.50 TÁBUA 12,75 70,13
3.00 FITA CREPE 15,72 47,15
1.00 PINCEL 3 POL ATLAS 15,00 15,00
1.00 pincel 7,70 7,70
2.00 ROLO DE LÃ 56,00 112,00
1.00 PO DE BRITA 143,17 143,17
1.00 DISCO DE CORTE 31,89 31,89
1.00 Pistola 46,76 46,76
10.00 Bucha 0,29 2,90
1.00 CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO 56,00 56,00
10.00 parafuso Philips 2,54 25,40
1.00 BROCA 11,55 11,55
1.00 ESPATULA Finalidade: REFORMA DO CRAS 2,33 2,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2023 CORDA BUCHA 6MM BUCHA PLASTICA 8 MM Sifão Simples 1,50mm Móveis - KIT AEREO E BALCAO MESA TINTA CORAL ESPUMA EXPANSIVA ESPATULA ARGAMASSA TINTA CORAL LAPIS CARPINTEIRO Lixa. MEXEDOR DE TINTA TRENA PALHA DE AÇO REJUNTE ESPATULA TINTA ESMALTE TINTA CORAL TINTA SPRAY TÁBUA FITA CREPE PINCEL 3 POL ATLAS pincel ROLO DE LÃ PO DE BRITA DISCO DE CORTE Pistola Bucha CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO parafuso Philips BROCA ESPATULA Finalidade: REFORMA DO CRAS 3.739,11
08/08/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 3.739,11
18/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5394/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.739,11
TOTAL 3.739,11 3.739,11 3.739,11
SALDO A PAGAR 0,00