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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5396 Data de lançamento: 04/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 CABO FLEXIVEL 6,0MM 5,01 200,34
40.00 CABO PARALELO 2X2,5 4,65 186,04
2.00 FITA ISOLANTE 6,21 12,41
4.00 PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM 17,65 70,60
1.00 PEZZI CJ 2 TECLAS C/TOM 23,03 23,03
1.00 PEZZI CJ 2 TOMADA 11,37 11,37
6.00 Cano soldável 20 mm Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO 2,66 15,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2023 CABO FLEXIVEL 6,0MM CABO PARALELO 2X2,5 FITA ISOLANTE PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM PEZZI CJ 2 TECLAS C/TOM PEZZI CJ 2 TOMADA Cano soldável 20 mm Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO 519,77
08/08/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 519,77
18/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5396/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 519,77
TOTAL 519,77 519,77 519,77
SALDO A PAGAR 0,00