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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5408 Data de lançamento: 08/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Limpador - PORTA DUCATO DIANTEIRO 120,00 120,00
2.00 PALHETA - 550MM AEROFIT BOSCH G 40,00 80,00
1.00 MANIVELA VIDRO Finalidade: MANUTENÇÃO VAN 113 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2023 Limpador - PORTA DUCATO DIANTEIRO PALHETA - 550MM AEROFIT BOSCH G MANIVELA VIDRO Finalidade: MANUTENÇÃO VAN 113 212,00
08/08/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 212,00
09/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5408/2023 - REF. AGOSTO/2023 Irmaos Maier Ltda - 23724 212,00
TOTAL 212,00 212,00 212,00
SALDO A PAGAR 0,00