| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 5414 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 188.00 | REF. GASOLINA RESSARCIDA A FUNCIONARIOS NO MÊS DE MAIO | 5,89 | 1.107,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | REF. GASOLINA RESSARCIDA A FUNCIONARIOS NO MÊS DE MAIO | 1.107,32 | ||
| 08/08/2023 | Conforme DANFE Nº 7361; | 1.107,32 | ||
| 08/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5414/2023 - REF. AGOSTO/2023 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 1.107,32 | ||
| TOTAL | 1.107,32 | 1.107,32 | 1.107,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||