O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5417 Data de lançamento: 08/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Vaso sanitario 370,00 370,00
1.00 PARAFUSO 10,00 10,00
1.00 ANEL DE CERA P/VASO 10,00 10,00
1.00 ENGATE FLEXIVEL 11,00 11,00
1.00 Adesivos - de bisnaga 10,00 10,00
1.00 BUCHA - 40x32 3,50 3,50
1.00 BUCHA - 32x25 2,00 2,00
1.00 Luva mista 25mm por 1/2 2,50 2,50
1.00 ASSENTO SANIT SOFT OVAL 39,00 39,00
1.00 KIT REPARO 64,00 64,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 5,00 5,00
1.00 JOELHO Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 1,75 1,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2023 Vaso sanitario PARAFUSO ANEL DE CERA P/VASO ENGATE FLEXIVEL Adesivos - de bisnaga BUCHA - 40x32 BUCHA - 32x25 Luva mista 25mm por 1/2 ASSENTO SANIT SOFT OVAL KIT REPARO FITA VEDA ROSCA JOELHO Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 528,75
08/08/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 528,75
17/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5417/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 528,75
TOTAL 528,75 528,75 528,75
SALDO A PAGAR 0,00