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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5477 Data de lançamento: 10/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
110.00 Tubo - 2 1/2GALVANIZANDO 100,00 11.000,00
2.00 Caixa - PARA MANGUEIRA 580,00 1.160,00
2.00 VÁLVULA - DE RETENÇÃO 1/2 220,00 440,00
10.00 CURVA DN - GALVANIZADA 2 1/2 85,00 850,00
3.00 Registro - ESPERA 75MM 190,00 570,00
4.00 UNIAO 1/2MM PLASTICA - GALVANIZADA 185,00 740,00
2.00 REGISTRO DE ESFERA 85,00 170,00
3.00 TEE - 2 1/2 85,00 255,00
1.00 MANOMETRO - 4 GLICERINA 150,00 150,00
2.00 MANGUEIRA - 30 METROS 480,00 960,00
2.00 ESGUICHO - NEBLINA Finalidade: MANUTENÇÃO 190,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2023 Tubo - 2 1/2GALVANIZANDO Caixa - PARA MANGUEIRA VÁLVULA - DE RETENÇÃO 1/2 CURVA DN - GALVANIZADA 2 1/2 Registro - ESPERA 75MM UNIAO 1/2MM PLASTICA - GALVANIZADA REGISTRO DE ESFERA TEE - 2 1/2 MANOMETRO - 4 GLICERINA MANGUEIRA - 30 METROS ESGUICHO - NEBLINA Finalidade: MANUTENÇÃO 16.675,00
10/08/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 16.675,00
11/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5477/2023 - REF. AGOSTO/2023 ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE - 29474 16.675,00
TOTAL 16.675,00 16.675,00 16.675,00
SALDO A PAGAR 0,00