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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5490 Data de lançamento: 11/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Forro porta 520,00 1.040,00
2.00 BOLSA PORTA BICUDO - BOLSA PORTA BICUDO 98,00 196,00
1.00 FORRO INTERNO PORTA ESQUERDA 240,00 240,00
2.00 MAÇANETA 48,00 96,00
1.00 FECHADURA PORTA 60,00 60,00
1.00 Fechadura da porta 80,00 80,00
1.00 MAÇANETA COMPLETA INTERNA 25,00 25,00
1.00 GRAMPOS PLASTICOS - GRAMPOS PLASTICOS 40,00 40,00
2.00 PUXADOR DE PORTA 30,00 60,00
2.00 CONCHA DO TRINCO 15,00 30,00
2.00 CARCAÇA DE TRAVAMENTO Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 22,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2023 Forro porta BOLSA PORTA BICUDO - BOLSA PORTA BICUDO FORRO INTERNO PORTA ESQUERDA MAÇANETA FECHADURA PORTA Fechadura da porta MAÇANETA COMPLETA INTERNA GRAMPOS PLASTICOS - GRAMPOS PLASTICOS PUXADOR DE PORTA CONCHA DO TRINCO CARCAÇA DE TRAVAMENTO Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 1.911,00
11/08/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.911,00
17/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.911,00
TOTAL 1.911,00 1.911,00 1.911,00
SALDO A PAGAR 0,00