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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5552 Data de lançamento: 16/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONEXÃO COTOVELO MACHO 12,00MM X 16,00MM 76,25 152,50
2.00 INSERTO 12 MM 3,35 6,70
2.00 GRAMPO SUSPENSOR 7/8 175,00 350,00
8.00 PORCA 7/8 6,92 55,36
1.00 COLA PEGATANKE - COLA PEGATANKE 84,43 84,43
1.00 CILINDRO ACIONAMENTO FREIO MOTOR Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 88 E CAÇAMBA 89 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2023 CONEXÃO COTOVELO MACHO 12,00MM X 16,00MM INSERTO 12 MM GRAMPO SUSPENSOR 7/8 PORCA 7/8 COLA PEGATANKE - COLA PEGATANKE CILINDRO ACIONAMENTO FREIO MOTOR Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 88 E CAÇAMBA 89 858,99
24/08/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 858,99
18/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5552/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858,99
TOTAL 858,99 858,99 858,99
SALDO A PAGAR 0,00