| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 5558 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | CABO - 2X1 PP | 8,60 | 240,80 |
| 16.00 | CABO - 3X1 PP | 10,96 | 175,36 |
| 9.00 | CABO - 6 X1 PP | 15,10 | 135,90 |
| 2.00 | CHICOTE - 2 VIAS | 28,62 | 57,24 |
| 4.00 | CHICOTE | 22,27 | 89,08 |
| 3.00 | CHICOTE - 3 VIAS | 32,70 | 98,10 |
| 2.00 | CHICOTE | 36,01 | 72,02 |
| 2.00 | SOQUETE | 33,37 | 66,74 |
| 4.00 | SOQUETE | 28,91 | 115,64 |
| 4.00 | SOQUETE | 19,15 | 76,60 |
| 2.00 | SOQUETE | 14,79 | 29,58 |
| 8.00 | TERMINAL - OLED G | 9,75 | 78,00 |
| 1.00 | INJETOR - BRUCUTU | 33,76 | 33,76 |
| 2.00 | PALHETA | 112,86 | 225,72 |
| 2.00 | Braço - SELA | 209,11 | 418,22 |
| 2.00 | SENSOR DE OIXIGÊNIO PRIMARIO | 493,07 | 986,14 |
| 26.00 | ABRAÇADEIRA - G | 1,80 | 46,80 |
| 40.00 | ABRAÇADEIRA M Finalidade: MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS 109 | 1,20 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | CABO - 2X1 PP CABO - 3X1 PP CABO - 6 X1 PP CHICOTE - 2 VIAS CHICOTE CHICOTE - 3 VIAS CHICOTE SOQUETE SOQUETE SOQUETE SOQUETE TERMINAL - OLED G INJETOR - BRUCUTU PALHETA Braço - SELA SENSOR DE OIXIGÊNIO PRIMARIO ABRAÇADEIRA - G ABRAÇADEIRA M Finalidade: MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS 109 | 2.993,70 | ||
| 22/08/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 2.993,70 | ||
| 23/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5558/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.993,70 | ||
| TOTAL | 2.993,70 | 2.993,70 | 2.993,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||