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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5559 Data de lançamento: 16/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 ESPAGUETE CORRUGADO 12,7MM 11,61 139,32
6.00 Fio 21,54 129,24
2.00 Lampadas 54,76 109,52
6.00 Lampadas 8,40 50,40
4.00 Lampadas 14,10 56,40
2.00 Lampadas 10,52 21,04
1.00 FAROLETE - LED 127,11 127,11
3.00 RELÉ AUXILIAR - 24V 48,57 145,71
1.00 RELÉ - TEMPORIZADOR Finalidade: MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS 109 144,96 144,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2023 ESPAGUETE CORRUGADO 12,7MM Fio Lampadas Lampadas Lampadas Lampadas FAROLETE - LED RELÉ AUXILIAR - 24V RELÉ - TEMPORIZADOR Finalidade: MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS 109 923,70
22/08/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 923,70
23/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5559/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 923,70
TOTAL 923,70 923,70 923,70
SALDO A PAGAR 0,00