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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5576 Data de lançamento: 18/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ARRUELA LISA - 5/8 1,80 7,20
2.00 PORCA PRESSÃO 16mm 4,50 9,00
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO - 16X170 MA 8.8 31,30 62,60
1.00 Adesivos - ULTRA GREY ( PERMATEX) 57,00 57,00
1.00 GRAMPO DE MOLA. - 18X82X400D 77,50 77,50
1.00 GRAMPO DE MOLA. - 18X82X480 97,70 97,70
2.00 PORCA DUPLA - 3/4 NF 6,50 13,00
2.00 PORCA DUPLA. - 18MB Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS 161 6,50 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2023 ARRUELA LISA - 5/8 PORCA PRESSÃO 16mm PARAFUSO SEXTAVADO - 16X170 MA 8.8 Adesivos - ULTRA GREY ( PERMATEX) GRAMPO DE MOLA. - 18X82X400D GRAMPO DE MOLA. - 18X82X480 PORCA DUPLA - 3/4 NF PORCA DUPLA. - 18MB Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS 161 337,00
24/08/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 337,00
25/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5576/2023 - REF. AGOSTO/2023 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 337,00
TOTAL 337,00 337,00 337,00
SALDO A PAGAR 0,00