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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCIA TEREZINHA PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5579 Data de lançamento: 18/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1.341,71 2.683,42
2.00 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 256,75 513,50
2.00 KIT - coifa e batente do amortecedor dianteiro 120,94 241,88
2.00 PIVO 204,73 409,46
2.00 Biela 172,35 344,70
1.00 FILTRO - oleo do motor 87,88 87,88
12.00 OLEO MOTOR 75,89 910,68
1.00 FILTRO - ar 112,27 112,27
1.00 FILTRO - ar condicionado 92,06 92,06
2.00 BUCHA - bandeija Finalidade: manutenção 201,99 403,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2023 AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT - coifa e batente do amortecedor dianteiro PIVO Biela FILTRO - oleo do motor OLEO MOTOR FILTRO - ar FILTRO - ar condicionado BUCHA - bandeija Finalidade: manutenção 5.799,83
22/08/2023 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 5.799,83
24/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5579/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.799,83
TOTAL 5.799,83 5.799,83 5.799,83
SALDO A PAGAR 0,00