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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5613 Data de lançamento: 21/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LUVA 25,00 125,00
1.00 BOTINAS DE SEGURANÇA 69,00 69,00
1.00 LUVA WURTH 38,00 38,00
4.00 Mascara PFF2 Finalidade: MATERIAL SEGURANÇA FUNCIONÁRIOS 7,50 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2023 LUVA BOTINAS DE SEGURANÇA LUVA WURTH Mascara PFF2 Finalidade: MATERIAL SEGURANÇA FUNCIONÁRIOS 262,00
30/08/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 262,00
12/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5613/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 262,00
TOTAL 262,00 262,00 262,00
SALDO A PAGAR 0,00