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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5614 Data de lançamento: 21/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CÂMARA DE AR 1000R20 190,00 570,00
1.00 CÂMARA DE AR150R16 140,00 140,00
1.00 CÂMARA 900R20 Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115/ CAMINHÃO 19 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2023 CÂMARA DE AR 1000R20 CÂMARA DE AR150R16 CÂMARA 900R20 Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115/ CAMINHÃO 19 890,00
24/08/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 890,00
18/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5614/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 890,00
TOTAL 890,00 890,00 890,00
SALDO A PAGAR 0,00