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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5679 Data de lançamento: 24/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA H4 40,00 40,00
2.00 LAMPADA FAROL 25,00 50,00
2.00 FAROL 15,00 30,00
5.00 LUMINARIA COMPLETA 20,00 100,00
20.00 TERMINAL FIO Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 112 5,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2023 LAMPADA H4 LAMPADA FAROL FAROL LUMINARIA COMPLETA TERMINAL FIO Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 112 320,00
28/08/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 320,00
30/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5679/2023 - REF. AGOSTO/2023 Carlos Alberto Maffi - 994 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00