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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5687 Data de lançamento: 24/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Flanelas amarelas para limpeza 3,70 74,00
50.00 Esponja de lavar louça 1,40 70,00
20.00 Esponja de aço 3,16 63,20
10.00 Embalagem plástica picotada de 5 L com 100 un. 7,42 74,20
15.00 Aromatizante spray cravo e canela 400 ml 12,00 180,00
30.00 Pano de chão Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 8,40 252,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2023 Flanelas amarelas para limpeza Esponja de lavar louça Esponja de aço Embalagem plástica picotada de 5 L com 100 un. Aromatizante spray cravo e canela 400 ml Pano de chão Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 713,40
19/09/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 713,40
22/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5687/2023 - REF. SETEMBRO/2023 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753 713,40
TOTAL 713,40 713,40 713,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.