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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5717 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 DISCO DESBASTE 4.1/2 8,30 41,50
5.00 DISCO CORTE Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA PARQUE DE MÁQUINAS 3,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 DISCO DESBASTE 4.1/2 DISCO CORTE Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA PARQUE DE MÁQUINAS 56,50
11/09/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 56,50
17/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5717/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 56,50
TOTAL 56,50 56,50 56,50
SALDO A PAGAR 0,00