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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5725 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
33.00 Gasolina Finalidade: DESLOCAMENTO DA PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NA ESCOLA CMAEE-BEM ME QUER 6,30 207,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 Gasolina Finalidade: DESLOCAMENTO DA PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO NA ESCOLA CMAEE-BEM ME QUER 207,90
11/09/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 207,90
11/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5725/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 207,90
TOTAL 207,90 207,90 207,90
SALDO A PAGAR 0,00