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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6023 Data de lançamento: 31/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
215.52 Gasolina Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 6,05 1.303,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2023 Gasolina Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.303,90
11/09/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.303,90
11/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6023/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.303,89
11/10/2023 Arredondamento do posto de combustível -0,01
11/10/2023 Arredondamento do posto de combustível -0,01
TOTAL 1.303,89 1.303,89 1.303,89
SALDO A PAGAR 0,00