| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 6023 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 215.52 | Gasolina Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 6,05 | 1.303,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | Gasolina Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.303,90 | ||
| 11/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.303,90 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6023/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.303,89 | ||
| 11/10/2023 | Arredondamento do posto de combustível | -0,01 | ||
| 11/10/2023 | Arredondamento do posto de combustível | -0,01 | ||
| TOTAL | 1.303,89 | 1.303,89 | 1.303,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||