| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 6035 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PISTOLA DE AR C/ MANGUEIRA ESPIRAL Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7864 E CAMINHÃO 7865 | 67,51 | 135,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | PISTOLA DE AR C/ MANGUEIRA ESPIRAL Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7864 E CAMINHÃO 7865 | 135,02 | ||
| 19/09/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 135,02 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6035/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 135,02 | ||
| TOTAL | 135,02 | 135,02 | 135,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||