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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 6052 Data de lançamento: 01/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BUCHA 0,29 1,16
1.00 linha pedreiro - linha pedreiro 23,51 23,51
4.00 PARAFUSO 2,54 10,16
5.00 ALVENARITE 9,95 49,75
2.00 JOELHO PLASTICO 1/2 2,12 4,24
30.00 MANGA PRETA 1/2 1,64 49,20
1.00 TORNEIRA 4,22 4,22
10.00 MANTA ASFALTICA 5,37 53,65
2.00 PREGO 17X27 16,90 33,80
1.00 PREGO 19X39 Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS 18,25 18,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2023 BUCHA linha pedreiro - linha pedreiro PARAFUSO ALVENARITE JOELHO PLASTICO 1/2 MANGA PRETA 1/2 TORNEIRA MANTA ASFALTICA PREGO 17X27 PREGO 19X39 Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS 247,94
22/09/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 247,94
18/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6052/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 247,94
TOTAL 247,94 247,94 247,94
SALDO A PAGAR 0,00