Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
Número do empenho: | 6159 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2093.00 | Linha de transporte escolar, (viagem de ida e volta), trajeto: Fazenda Colorados / Linha Mulinari / Fazenda Val Paraíso / Fortaleza dos Valos – passando nas escolas EEEB Leopoldo Meinen, EMEF 18 de Abril, EMEI Vó Justina Rossatto, a ser realizada com ônibus ano de fabricação 2000 em diante, com capacidade mínima para 42 (quarenta e dois) passageiros (sentados), com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) dias letivos, com quilometragem diária de 91 (noventa e um) | 6,40 | 13.395,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/09/2023 | Linha de transporte escolar, (viagem de ida e volta), trajeto: Fazenda Colorados / Linha Mulinari / Fazenda Val Paraíso / Fortaleza dos Valos – passando nas escolas EEEB Leopoldo Meinen, EMEF 18 de Abril, EMEI Vó Justina Rossatto, a ser realizada com ônibus ano de fabricação 2000 em diante, com capacidade mínima para 42 (quarenta e dois) passageiros (sentados), com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) dias letivos, com quilometragem diária de 91 (noventa e um) quilômetros. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR | 13.395,20 | ||
14/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 13.395,20 | ||
11/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6159/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.395,20 | ||
TOTAL | 13.395,20 | 13.395,20 | 13.395,20 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |