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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6201 Data de lançamento: 14/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AUTOMÁTICO 260,00 260,00
3.00 BUCHAS 20,00 60,00
1.00 GARFO 100,00 100,00
1.00 TAMPA 130,00 130,00
1.00 PORTA ESCOVAS 120,00 120,00
1.00 BENDZ Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2023 AUTOMÁTICO BUCHAS GARFO TAMPA PORTA ESCOVAS BENDZ Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18 830,00
22/09/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 830,00
17/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6201/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 830,00
TOTAL 830,00 830,00 830,00
SALDO A PAGAR 0,00