| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 627 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de pagamento de janeiro de 2023. | 7.531,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de pagamento de janeiro de 2023. | 7.531,47 | ||
| 30/01/2023 | Valor referente a folha de pagamento de janeiro de 2022. | 7.531,47 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 627/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.531,47 | ||
| TOTAL | 7.531,47 | 7.531,47 | 7.531,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||