| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
| Número do empenho: | 6318 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Cartão - de dentista | 0,50 | 250,00 |
| 200.00 | Cartão - grupos | 2,00 | 400,00 |
| 7.00 | Encadernações e impressos | 31,97 | 223,79 |
| 200.00 | Cartão - setembro amarelo | 1,00 | 200,00 |
| 20.00 | Cartaz Finalidade: Atender a demanda | 10,65 | 213,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | Cartão - de dentista Cartão - grupos Encadernações e impressos Cartão - setembro amarelo Cartaz Finalidade: Atender a demanda | 1.286,79 | ||
| 22/09/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 1.286,79 | ||
| 26/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6318/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.286,79 | ||
| TOTAL | 1.286,79 | 1.286,79 | 1.286,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||