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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6384 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ARRUELA LISA 1/4 0,30 6,00
1.00 BUCHA ALAVANCA 15,00 15,00
20.00 PORCA 10MM 1,25 25,00
10.00 PARAFUSO SEXT 8X25 1,30 13,00
20.00 PORCA 8MM 0,70 14,00
20.00 ARRUELA LISA 3/16 0,30 6,00
20.00 ARRUELA LISA 5/16 1,00 20,00
10.00 PARAFUSO SEXT 8X40 1,70 17,00
20.00 PARAFUSO SEXT 6X30 0,90 18,00
20.00 PORCA 6MM 0,25 5,00
20.00 ARRUELA LISA 3/8 Finalidade: OFICINA/ MANUTENÇÃO VEICULOS DA FROTA SMOT 1,50 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 ARRUELA LISA 1/4 BUCHA ALAVANCA PORCA 10MM PARAFUSO SEXT 8X25 PORCA 8MM ARRUELA LISA 3/16 ARRUELA LISA 5/16 PARAFUSO SEXT 8X40 PARAFUSO SEXT 6X30 PORCA 6MM ARRUELA LISA 3/8 Finalidade: OFICINA/ MANUTENÇÃO VEICULOS DA FROTA SMOT 169,00
05/10/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 169,00
17/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6384/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 169,00
TOTAL 169,00 169,00 169,00
SALDO A PAGAR 0,00