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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6426 Data de lançamento: 27/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALCOOL - iodado 28,00 28,00
1.00 Material - hospitalar - PVPI Tópico 77,00 77,00
1.00 clorexidina - aquosa 16,00 16,00
1.00 clorexidina - degermante 35,00 35,00
10.00 Material - enfermagem - Abaixador de Lingua 8,00 80,00
3.00 VASELINA - liquida 60,00 180,00
200.00 Material - cateter 24 1,30 260,00
330.00 Material - espéculo vaginal M 2,20 726,00
300.00 Material - Espéculo vaginal G 2,55 765,00
20.00 LENÇOL DESCARTÁVEL 16,00 320,00
6.00 LAMINA - P/Microscopia borda fosca 12,00 72,00
600.00 ESCOVA - Cervical 0,50 300,00
4.00 Material - fixador citológico 15,00 60,00
1.00 agua oxigenada Finalidade: Atender a demanda das UBS's (Consultas/Preventivos) 9,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2023 ALCOOL - iodado Material - hospitalar - PVPI Tópico clorexidina - aquosa clorexidina - degermante Material - enfermagem - Abaixador de Lingua VASELINA - liquida Material - cateter 24 Material - espéculo vaginal M Material - Espéculo vaginal G LENÇOL DESCARTÁVEL LAMINA - P/Microscopia borda fosca ESCOVA - Cervical Material - fixador citológico agua oxigenada Finalidade: Atender a demanda das UBS's (Consultas/Preventivos) 2.928,00
02/10/2023 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 2.928,00
05/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6426/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.928,00
TOTAL 2.928,00 2.928,00 2.928,00
SALDO A PAGAR 0,00