| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 6723 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 700X16 LISO | 825,00 | 1.650,00 |
| 4.00 | PNEU NOVO 750X16 - PIRELLI BORRACHUDO | 1.050,00 | 4.200,00 |
| 2.00 | PNEU 215/65.16 Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 109 | 579,00 | 1.158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | PNEU 700X16 LISO PNEU NOVO 750X16 - PIRELLI BORRACHUDO PNEU 215/65.16 Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 109 | 7.008,00 | ||
| 05/10/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 7.008,00 | ||
| 06/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6723/2023 - REF. OUTUBRO/2023 MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076 | 7.008,00 | ||
| TOTAL | 7.008,00 | 7.008,00 | 7.008,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||