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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6723 Data de lançamento: 29/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 700X16 LISO 825,00 1.650,00
4.00 PNEU NOVO 750X16 - PIRELLI BORRACHUDO 1.050,00 4.200,00
2.00 PNEU 215/65.16 Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 109 579,00 1.158,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2023 PNEU 700X16 LISO PNEU NOVO 750X16 - PIRELLI BORRACHUDO PNEU 215/65.16 Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 109 7.008,00
05/10/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 7.008,00
06/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6723/2023 - REF. OUTUBRO/2023 MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076 7.008,00
TOTAL 7.008,00 7.008,00 7.008,00
SALDO A PAGAR 0,00