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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6789 Data de lançamento: 04/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1443.60 SERVIÇO - TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO DA LINHA DE PONTÃO ATÉ EMEF SANTA CRUZ ESQUINA GAUCHA A FORTALEZA DOS VALOS Finalidade: SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR, DA LINHA DE PONTÃO À EMEF SANTA CRUZ ESQUINA GAÚCHA - INTERIOR FORTALEZA DOS VALOS 6,00 8.661,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2023 SERVIÇO - TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO DA LINHA DE PONTÃO ATÉ EMEF SANTA CRUZ ESQUINA GAUCHA A FORTALEZA DOS VALOS Finalidade: SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR, DA LINHA DE PONTÃO À EMEF SANTA CRUZ ESQUINA GAÚCHA - INTERIOR FORTALEZA DOS VALOS 8.661,60
05/10/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 8.661,60
06/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6789/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Mauro Luiz de Azambuja Amaral - 23931 8.661,60
TOTAL 8.661,60 8.661,60 8.661,60
SALDO A PAGAR 0,00