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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6841 Data de lançamento: 06/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTINAS DE SEGURANÇA 99,95 99,95
3.00 CAPA DE CHUVA 84,35 253,05
1.00 ÓCULOS 16,90 16,90
1.00 OCULOS DE SEG. CINZA Finalidade: EQUIPAMENTOS SEGURANÇA FUNCIONÁRIOS 9,60 9,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2023 BOTINAS DE SEGURANÇA CAPA DE CHUVA ÓCULOS OCULOS DE SEG. CINZA Finalidade: EQUIPAMENTOS SEGURANÇA FUNCIONÁRIOS 379,50
20/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 379,50
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6841/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 379,50
TOTAL 379,50 379,50 379,50
SALDO A PAGAR 0,00