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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6851 Data de lançamento: 06/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 ABRAÇADEIRA 4,8 0,99 99,00
10.00 ARRUELA LISA 3/8 0,45 4,50
1.00 BROCA DE AÇO 3,00MM 9,25 9,25
2.00 BROCA ACO 3.5 MM 9,90 19,80
1.00 BROCA ACO 4 MM 9,95 9,95
1.00 BROCA ACO 8MM 24,90 24,90
16.00 BUCHA 0,58 9,28
1.00 canivete 36,60 36,60
10.00 CORDA 2,55 25,50
1.00 FITA ISOLANTE 8,10 8,10
1.00 JOGO SERRA 76,80 76,80
1.00 LAMINA 16,90 16,90
40.00 PARAFUSO 1/2X7/8 1,10 44,00
40.00 PARAFUSO 45X25 0,29 11,60
30.00 PARAFUSO 50X80 0,95 28,50
50.00 PARAFUSO PONTA BROCA 12X3/4 0,70 35,00
10.00 PARAFUSO SEXT 8.8 2,30 23,00
16.00 PARAFUSO SEXT 1/4 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT/ OFICINA 1,30 20,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2023 ABRAÇADEIRA 4,8 ARRUELA LISA 3/8 BROCA DE AÇO 3,00MM BROCA ACO 3.5 MM BROCA ACO 4 MM BROCA ACO 8MM BUCHA canivete CORDA FITA ISOLANTE JOGO SERRA LAMINA PARAFUSO 1/2X7/8 PARAFUSO 45X25 PARAFUSO 50X80 PARAFUSO PONTA BROCA 12X3/4 PARAFUSO SEXT 8.8 PARAFUSO SEXT 1/4 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT/ OFICINA 503,48
20/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 503,48
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6851/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 503,48
TOTAL 503,48 503,48 503,48
SALDO A PAGAR 0,00