| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 6851 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ABRAÇADEIRA 4,8 | 0,99 | 99,00 |
| 10.00 | ARRUELA LISA 3/8 | 0,45 | 4,50 |
| 1.00 | BROCA DE AÇO 3,00MM | 9,25 | 9,25 |
| 2.00 | BROCA ACO 3.5 MM | 9,90 | 19,80 |
| 1.00 | BROCA ACO 4 MM | 9,95 | 9,95 |
| 1.00 | BROCA ACO 8MM | 24,90 | 24,90 |
| 16.00 | BUCHA | 0,58 | 9,28 |
| 1.00 | canivete | 36,60 | 36,60 |
| 10.00 | CORDA | 2,55 | 25,50 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 8,10 | 8,10 |
| 1.00 | JOGO SERRA | 76,80 | 76,80 |
| 1.00 | LAMINA | 16,90 | 16,90 |
| 40.00 | PARAFUSO 1/2X7/8 | 1,10 | 44,00 |
| 40.00 | PARAFUSO 45X25 | 0,29 | 11,60 |
| 30.00 | PARAFUSO 50X80 | 0,95 | 28,50 |
| 50.00 | PARAFUSO PONTA BROCA 12X3/4 | 0,70 | 35,00 |
| 10.00 | PARAFUSO SEXT 8.8 | 2,30 | 23,00 |
| 16.00 | PARAFUSO SEXT 1/4 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT/ OFICINA | 1,30 | 20,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | ABRAÇADEIRA 4,8 ARRUELA LISA 3/8 BROCA DE AÇO 3,00MM BROCA ACO 3.5 MM BROCA ACO 4 MM BROCA ACO 8MM BUCHA canivete CORDA FITA ISOLANTE JOGO SERRA LAMINA PARAFUSO 1/2X7/8 PARAFUSO 45X25 PARAFUSO 50X80 PARAFUSO PONTA BROCA 12X3/4 PARAFUSO SEXT 8.8 PARAFUSO SEXT 1/4 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT/ OFICINA | 503,48 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 503,48 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6851/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 503,48 | ||
| TOTAL | 503,48 | 503,48 | 503,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||