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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6853 Data de lançamento: 06/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DESENCRAVANTE 31,90 63,80
10.00 ABRAÇADEIRA 1,65 16,50
10.00 ABRAÇADEIRA NYLON 0,65 6,50
2.00 ABRAÇADEIRA 9,45 18,90
1.00 ENGATE FLEXIVEL 19,60 19,60
1.00 TORNEIRA 14,95 14,95
1.00 FITA VEDA ROSCA 3,10 3,10
1.00 FECHADURA 81,80 81,80
10.00 REBITE ALUMINIO 0,10 1,00
10.00 REBITE ALUMINIO. 0,11 1,10
1.00 BROCA CHATA Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA 17,40 17,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2023 DESENCRAVANTE ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA NYLON ABRAÇADEIRA ENGATE FLEXIVEL TORNEIRA FITA VEDA ROSCA FECHADURA REBITE ALUMINIO REBITE ALUMINIO. BROCA CHATA Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA 244,65
20/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 244,65
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6853/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 244,65
TOTAL 244,65 244,65 244,65
SALDO A PAGAR 0,00